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多交的所得税税款如何处理?

179 2024-03-15 02:34 admin

一、多交的所得税税款如何处理?

汇缴所得税时,应该退回的多交税款怎样做帐务处理,分三步:

第一步,退回多交所得税,

借:银行存款

贷:应交税费——应交所得税

第二步,调整前一年的利润

借:应交税费——应交所得税

贷:以前年度损益调整

第三步,再结转以前年度损益调整科目

借:以前年度损益调整

贷:利润分配——未分配利润

二、企业增值税税款滞纳金多交能退吗?

根据规定,纳税人申请退还多缴的税款在缴纳入库时已被加收滞纳金的,税务机关核实后在办理退税的同时应当连同已被加收的滞纳金一并退还纳税人。有关具体办理程序方面的事宜,请直接向主管或所在地税务机关咨询。

三、税款多交了能退还吗?

《税收征管法》第51条明确规定:“纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起3年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;涉及从国库中退库的,依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还。”

四、多交税款应该如何退回?

税务机关对企业多交的税金有两种处理办法。

一是经核实后走程序退还给企业,因为企业缴纳的税金都直接进入了国库,所以退还手续相对复杂;

二是抵减下期的应纳税金,可在下期申报时对多交的部份进行调节,但对税款要到税务部门办理抵减手续。

此外,地税系统在次年5月31日前还要对上年度的税费进行清缴汇算,对申报的税额进行调整。综上,采用在清缴汇算时调节或第二种方法来退回多交税款的方式较省时。

五、税务退回多交企业所得税怎么入账?

税务退回多交企业所得税,如果退的是当年的应该

借:银行存款

贷:所得税费用

如果退的是以前年度的

收到退税款

借:银行存款

贷:应交税费--应交所得税。

结转时:

借:应交税金--应交所得税

贷:以前年度损益调整

同时:

借:以前年度损益调整

贷:利润分配--未分配利润

六、如何申请退多交的企业所得税?

和税务机关或自己的管理员先申请,按照要求提供利润表和相关资料。填写退税申请单,盖章,送至税务大厅,先做补充申报,然后做差额退税。 具体步骤必须先和税务管理员沟通,有的是不给退,让累积到下期少交的。

七、企业所得税多交了怎么办?

可以上税务机关办理退税,或者上抵缴下一年度应缴企业所得税税款。

根据《企业所得税汇算清缴管理办法》第十一条规定,纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款少于应缴企业所得税税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。

办理退税手续

企业发现多缴税款后,可以携带填写《退抵税申请审批表》一式3份(盖公章)、预缴税款的完税证明复印件、应缴税款,实缴税款的情况说明资料、银行开户许可证及经办人身份证复印件。直接到办税大厅申请退税。一般30个工作日内,多缴的税金就可退还到企业账户。

八、企业所得税多缴税款可否抵缴以后年度的税款?

企业所得税都是年度汇算清缴,平时的月份只是预缴。您的行为只是使得12月份预缴的税款金额提高,但全年的应缴税款要到次年5月31日之前确定,一月份冲红的话,应该有机会调整的,纠正您12月份的失误。估计除了您,可能后续的汇算清缴环节也出现了问题,以至于您的失误没有被发现,超过了5月31日的最后期限。

九、跨地区经营汇总纳税企业如何预缴企业所得税税款?

一、跨地区经营汇总纳税企业总机构需要报送的资料为:

1、企业所得税年度申报表 2、企业年度财务报表 3、汇总纳税企业分支机构所得税分配表 4、各分支机构年度申报表 5、各分支机构参与企业年度纳税调整情况的说明 二、跨地区经营汇总纳税企业分支机构需要报送的资料为:

1、企业所得税年度纳税申报表(2013年用预缴申报表)

2、经总机构所在地主管税务机关受理的汇总纳税企业分支机构所得税分配表 3、分支机构的年度财务报表(或年度财务状况和营业收支情况)

4、分支机构参与企业年度纳税调整情况的说明 以上资料中,总机构的1、2项和分支结构的1、2、3项资料通过网上申报,其他资料需要报送纸质资料至办税服务厅窗口。

十、企业所得税在汇算清缴正常申报时多交了税款,银行已经扣款,能通过更正申报把税款退回来吗?

可以。《税收征收管理法》第五十一条 纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;涉及从国库中退库的,依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还。

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